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甘肃省财政厅召开2024年内控委会议 研究部署财政内控工作

文章来源:甘肃政府采购网 发布时间:2024-08-30 18:34 字体:

2024年8月1日,甘肃省财政厅内部控制委员会召开会议,听取2023年以来财政内控工作情况汇报,通报2023年度内控考评情况,审议《预算编制风险内部控制办法》《预算执行风险内部控制办法》《信息系统管理风险内部控制办法》3个专项风险内控办法修订稿,安排部署下一阶段财政内控重点工作。省财政厅党组书记、厅长、内控委主任吕林邦同志主持会议并讲话。厅领导班子成员,驻厅纪检监察组有关同志,厅内控委成员、厅内控办成员、各处室单位主要负责同志参加会议。

会议指出,省财政厅财政内控工作经过不懈努力,内控理念不断深入、管理构架不断健全,制度体系不断完善,执行落实不断强化,财政内控建设取得显著成效,特别是2023年财政内控工作表现突出、成绩较好,受到财政部通报表扬。

会议指出,做好财政内控工作,思想重视是根本前提,靠实责任是重要保证,完善制度是关键所在,考评督促是主要抓手,内外联动是有效举措。同时,也指出财政内控在制度建设、严考实评、标准规范方面还存在的一些不容忽视的问题。

会议强调,要把握关键要点,聚力推动新时代财政内控工作取得新成效,为新一轮财税体制改革提供有力内控保障,一要着眼规范高效有序运行,推动内控制度常态完善,全面梳理财政管理制度创新成果,对照完善内控制度体系,进一步补齐短板、堵塞漏洞,确保内控制度的科学性、针对性、可操作性。二要突出重点领域关键环节,加强核心风险预警防控,强化处室风险自评,严格授权管理、优化流程控制、落实不相容岗位(职责)分离,进一步规范自由裁量权,及时提示预警处置风险隐患,避免转化成风险事件。三要坚持多措并举统筹发力,狠抓内控制度执行落实,结合审计问题整改同步开展内控审核,从2024年开始,每年选取5个处室(单位)开展内控重点检查,进一步优化实化内控考评,强化内控成果运用,纳入处室班子述职述廉、年度考核、工作评价,稳妥推进内控信息化建设,全面提升财政内控质效。

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